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宁夏回族注册送18体验金的平台2019最新开户送体验金经济发展和改革局(经济发展和改革局、粮食局、商贸流通产业服务中心)2019年部门预算

索引号 640424002/2019-00013 文号 生成日期 2019-01-25
公开方式 主动公开 发布机构 2019最新开户送体验金发改局 责任部门

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2019最新开户送体验金经济发展和改革局(经济发展和改革局、粮食局、商贸流通产业发展服务中心)2019年部门预算

一、主要职能

经济发展和改革局隶属于2019最新开户送体验金人民政府的经济综合管理部门,主要职能是:贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和注册送18体验金的平台关于国民经济发展、社会发展、基本建设投资、经济贸易合作、工业和信息化发展、粮食流通、粮食储备、价格等方面的方针、政策;负责商贸流通服务及监督管理工作;负责国防委员会国民经济动员办公室工作;拟定并组织实施全县国民经济和发展中长期规划;负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;提出经济结构战略性调整的建议;承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,2019最新开户送体验金经济发展和改革局部门预算包括:经济发展和改革局本级单位预算、所属2019最新开户送体验金粮食局、商贸流通产业服务中心单位预算。纳入经济发展和改革局2019年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、2019最新开户送体验金粮食局

2、2019最新开户送体验金商贸流通产业发展服务中心

经济发展和改革局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                  单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

847.6769.08

一、本年支出

847.6769.08

847.6769.08


(一)一般公共预算财政拨款收入

847.6769.08

(一)一般公共服务支出

547.2945

547.2945


(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

162.4488.88

162.4488.88

(九)卫生健康支出

43.9774.76

43.9774.76

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

46.7518.44

46.7518.44

(十九)粮油物资储备支出

47.2042

47.2042

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

847.6769.08

支出总计:847.6769.08

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合 计


1186.4251.24

847.6769.08

799.6769.0808

48

-338.7482.16

-28.55%

201

一般公共服务支出

907.7391

547.2945

505.2945

42

-360.4561

-39.7%

20104

发展与改革事务

907.7391

547.2945

505.2945


-360.4446

-39.7%

2010401

行政运行

488.7276

505.2945.

505.2945


+16.5669

+3.39%

2010402

一般行政管理事务

415.2115

40


40

-375.2115

-90.36%

2010408

物价管理

3.8

2

2

-1.8

-47.37%

208

社会保障和就业支出

157.8749.32

162.4488.88

162.4488.88

+4.5739.56

+2.89%

20805

行政事业单位离退休

154.1162.8

157.3223.32

157.3223.32

+3.2060.52

+2.085

2080504

未归口离退休

36.9286

59.6935

59.6935

+22.7649

+61.64%

2080506

职业年金缴费

31.6544

27.8939.52

27.8939.52

-3.7605

-11.88%

2080507

基本养老保金的

85.5332.8

69.7348.8

69.7348.8

-15.7984

-18.47%

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.7586.52

5.1265.56

5.1265.56

+1.3679.04

+36.39%

2082701

失业保险

0.7347.3

1.6398.12

1.6398.12

+0.9050.82

+123.2%

2082702

工伤保险

0.5382.66

0.6973.49

0.6973.49

+0.1590.83

+29.55%

2082703

生育保险

2.4856.56

2.7893.95

2.7893.95

+0.3037.39

+12.22%

210

医疗卫生与计划生育支出

36.1511.92

43.9774.76

43.9774.76

+7.8262.84

+21.65%

2101101

行政单位医疗

24.8563.36

29.0234

29.0234

+4.1670.64

+16.76

2101103

公务员医疗

11.2948.56

14.9540.76

14.9540.76

+3.6592.2

+32.40

221

住房保障支出

37.2855

46.7518.44

46.7518.44

+9.4663.44

+25.39%

2210201

住房保障支出

37.2855

46.7518.44

46.7518.44

+9.4663.44

+25.39%

222

粮油物资储备支出

47.3744

47.2042

41.2042

6

-0.1732

-0.36%

22201

粮油事务

47.3774

47.2042

41.2042

-0.1732

-0.36%

2220101

行政运行

41.3774

41.2042

41.2042

-0.1732

-0.42%

2220115

粮食风险基金

6.0

6

6

0

0

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                               单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

799.6769.08

777.7769.08

21.9

301

一、工资福利支出

713.5895.64

713.5895.64


30101

基本工资

169.4172

169.4172


30102

津贴补贴

206.0634

206.0634


30103

奖金

14.1181

14.1181


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

69.7348.8

69.7348.8


30109

职业年金缴费

27.8939.52

27.8939.52

30110

职工基本医疗保险缴费

29.0234

29.0234

30111

公务员医疗补助缴费

10.4602.32

10.4602.32

30112

其他社会保障缴费

5.1265.56

5.1265.56

30113

住房公积金

46.7518.04

46.7518.04

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

135

135

302

二、商品和服务支出

21.9

21.9

30201

办公费

4.35

4.35

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.5

0.5

30206

电费

1

1

30207

邮电费

2.3

2.3

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

2.85

2.85

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0.3

0.3

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

10.6

10.6

303

三、对个人和家庭的补助

64.1873.44

64.1873.44

30301

离休费

11.8106

11.8106

30302

退休费

47.8829

47.8829

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

4.4938.44

4.4938.44

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

15

0

5

0

5

10

1.2973

0

0.8905

0

0.8905

0.3968

0

0

0

0

0

0

























五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

29.7


0

0

0

0

-29.7

-100%

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

36.64444


0

0

0

0

-36.64444

-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

847.6769.08

一、行政支出

847.6769.08

1)一般公共预算财政拨款收入

847.6769.08

其中:财政拨款支出

847.6769.08

2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

847.6769.08

本年支出合计

847.6769.08





十、上年结转


九、年末结转结余


1)财政拨款结转


1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

2)非财政拨款结转

2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

3)非财政拨款结转

1)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

4)非财政拨款结余

2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

5)专用结余

3)专用结余

6)经营结余

4)经营结余

收入总计

0

支出总计

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                     单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

847.6769.08

847.6769.08

847.6769.08









2010401

505.2945

505.2945









2010402

40

40









2010408

2

2

2080504

59.6935

59.6935

2080506

27.8939.52

27.8939.52

2080507

69.7348.8

69.7348.8

2082701

1.6398.12

1.6398.12

2082702

0.6973.49

0.6973.49

2082703

2.7893.95

2.7893.95

2101101

29.0234

29.0234

2101103

14.9540.76

14.9540.76

2210201

46.7518.04

46.7518.04

2220101

41.2042

41.2042

2220115

6

6

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

847.6769.08

847.6769.08






2010401

505.2945






2010402

40






2010408

2






2080504

59.6935

2080506

27.8939.52

2080507

69.7348.8

2082701

1.6398.12

2082702

0.6973.49

2082703

2.7893.95

2101101

29.0234

2101103

14.9540.76

2210201

46.7518.04

2220101

41.2042

2220115

6

2019最新开户送体验金经济发展和改革局(经济发展和改革局、粮食局、商贸流通产业发展服务中心)2019年部门预算情况说明

一、关于2019最新开户送体验金经济发展和改革局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

经济发展和改革局2019年财政拨款收入预算847.6769.08 万元,其中:本年收入847.6769.08万元,包括一般公共预算拨款847.6769.08万元,政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算847.6769.08万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出547.2945万元、社会保障和就业支出162.4488.88万元、医疗卫生与计划生育43.9774.76万元、住房保障支出46.7518.44万元、粮油物资储备47.2042万元、。

二、关于经济发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

经济发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款基本支出799.6769.08万元,其中:本年收入安排支出799.6769.08万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数761.4251.24万元(决算数)增加38.2517.84万元,增长5.02 %

人员经费777.7769.08万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如基本工资169.4172万元、津贴补贴206.0634万元、奖金14.1181万元、社会保障缴费69.7348.8万元、其他工资福利支出135万元、离休费11.8106万元、退休费47.8829万元、医疗费4.4938.44万元、住房公积金46.7518.04万元。

公用经费21.9万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费4.35万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费2.3万元、差旅费2.85万元、劳务费0.3万元、其他商品和服务支出10.6万元。

(二)项目支出情况说明

经济发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款项目支出  48万元,其中:本年收入安排支出48万元。包括:2010402一般行政管理事务40万元,比2018年执行数(决算数)415.2115万元减少375.2115万元,下降90.36%,2019年预算主要用于项目管理工作经费;2010408物价管理2万元,比2018年执行数(决算数)3.8万元减少1.8万元,下降47.3%2019年预算主要用于价格管理工作经费;2220115粮食风险基金6万元,比2018年执行数(决算数)6万元相等,主要用于粮食储备风险预备金。

三、关于经济发展和改个局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

经济发展和改革局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0  万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.2973万元,其中:主要原因公务用车运行费减少0.8905万元,公车改革后无公车;公务接待费减少0.3068万元,主要原因厉行节约。

四、关于经济发展和改革局2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

政府基金中无基本支出预算

(二)项目支出情况说明

经济发展和改革局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出13.058万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出13.058万元 万元。包括:22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3.758万元,2018年执行数(决算数)36.64444万元减少32.8864万元,下降89.74 %主要用于价格管理工作费;2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出9.3万元,2018年执行数(决算数)29.7万元减少20.4万元,下降68.68 %主要用于秋千架水泥厂拆除项目费。

五、关于经济发展和改革局2019年收支预算情况的总体说明

经济发展和改革局2019年收入总预算847.6769.08万元,其中:本年收入847.6769.08 万元;支出总预847.6769.08 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入847.6769.08万元,占100 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,2019最新开户送体验金经济发展和改革局本级及所属粮食局、商贸流通产业发展服务中心等3个行政单位机关运行经费财政拨款预算公用经费21.9万元,项目经费48万元,项目经费比2018年预算49万元减少1万元,下降下降2.04 %。主要原因是:减少了经济发展和改革局经济动员工作经费。

机关运行经费预算主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)政府采购情况

无采购。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,经济经济发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋4235平方米(本单位使用520平方米,上交机关事务管理中心3715平方米),价值1098.3109万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值61.4408万元;其他资产价值22.7693万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋520平方米,价值134.86万元;土地   0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值61.4408万元;其他资产价值22.7693万元。

其他所属单位(上交机关事务管理中心)房屋3715平方米,价值963.45万元;土地  0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)其他需说明的事项

无。

                                                                                               2019最新开户送体验金经济发展和改革局

                                                                                                        2019125

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