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宁夏回族注册送18体验金的平台2019最新开户送体验金黄花乡人民政府2019年部门预算

索引号 640424032/2019-00013 文号 生成日期 2019-03-05
公开方式 主动公开 发布机构 2019最新开户送体验金黄花乡 责任部门

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019最新开户送体验金黄花乡人民政府2019年

部门预算——单位概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 
   2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
   3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
   4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
   5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
   6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

(一)设置行政机构2个,即:党政综合办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室。

党政综合办公室的主要职责是:负责本乡党委、政府、人大主席团文件、材料的起草和会议组织及有关决议、决定的落实、督办工作,承办纪检、检查、组织、人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、计划生育、工会、共青团、妇联、人民武装和人大主席团、人民政协等具体工作。

社会与经济管理办公室的主要职责是:负责本乡经济社会发展、经济社会管理、农村社会保障、财政预决算、统计、防汛、防疫、村务公开、乡村道路交通管理、农村能源开发和新农村建设等管理工作,负责村镇规划建设和国土资源、生态环境保护等工作。

社会治安综合治理委员会办公室的主要职责是:负责政法、社会治安综合治理、维护工作稳定、创建平安乡村等工作;负责群众来信来访、人民调解、行政调解和有关行政执法工作;负责安全生产、防火和食品安全工作。

(二)设置事业机构4个,即民生服务中心、人口和计划生育服务中心、科教文卫服务中心、村镇建设规划服务中心、为乡直属事业单位。

民生服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作;负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作;管理乡镇财政财务和村级财务;负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督和管理工作,负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

人口和计划生育服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责开展农村优生优育宣传、教育、培训工作,在育龄人口中普及优生优育知识;负责计划生育手术服务、育龄妇女生育保健服务、计划生育管理工作;负责本乡人口统计和管理工作;负责计划生育生殖健康检查、生殖保健咨询服务和孕前管理;做好避孕药具的管理和发放;负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

科教文卫服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村科技推广、实用技术培训、普及九年制义务教育等工作;负责文化、广播、电视、体育等工作及其设施的维护和管理工作,组织开展文化娱乐、体育健身活动和精神文明建设创建活动,不断活跃农村群众的精神文化生活;负责农村公共卫生、食品卫生、健康教育、疾病预防等工作;负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

村镇建设规划服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村农田保护户规划、土地使用规划、宅基地规划与实施等工作;负责土地纠纷调解与处理等工作;负责村镇建设规划、农村环境保护等工作;负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

从预算单位构成看,黄花乡政府部门预算包括:黄花乡政府本级预算、所属站所事业单位预算

2019最新开户送体验金黄花乡人民政府2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

788.64

一、本年支出

788.641

788.64


(一)一般公共预算财政拨款收入

788.64

(一)一般公共服务支出

315.02

315.02


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

21.44

21.44




(八)社会保障和就业支出

88.17

88.17




(九)卫生健康支出

50.08

50.08




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

262.86

262.86




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

21.17

21.17




(十八)住房保障支出

29.9

29.9




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

788.64

支出总计                             788.64

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

46.98

44.88

44.88




2100717

计划生育服务

21.04

22.81

22.81




2210201

住房公积金

21.52

29.91

29.91




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


19

19




2101102

事业单位医疗

4.63

6.01

6.01




2082701

财政对失业保险基金的补助

0.29

0.67

0.67




2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.31

0.46

0.46




2082703

财政对生育保险基金的补助

1.42

1.79

1.79




2101103

公务员医疗补助

6.16

8.72

8.72




2070109

群众文化

19.76

21.44

21.44




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

168.89

262.86

262.86




2010301

行政运行

225

242.02

242.02




2080504

未归口管理的行政单位离退休


22.43

22.43




2101101

行政单位医疗

9.62

12.56

12.56




2010699

其他财政事务支出

44.35

53.56

53.56




2010302

一般行政管理事务

19.44

19.44

19.44




2200101

行政运行

18.73

21.17

21.17












三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出




30101

基本工资

90.75

90.75


30102

津贴补贴

151.68

151.68


30103

奖金

61.56

61.56


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.88

44.88


30109

职业年金缴费

17.95

17.95


30110

职工基本医疗保险缴费

18.56

18.56


30111

公务员医疗补助缴费


6.73


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金


29.9


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费


18.8


30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.33

1.33


30306

救济费




30307

医疗费补助

1.99

1.99


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





















六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

788.64

一、行政支出

788.64

(1)一般公共预算财政拨款收入

788.64

其中:财政拨款支出

788.64

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

788.64

本年支出合计

788.64





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

788.64

支出总计

788.64

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



788.64

788.64

788.64





















































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

788.64

788.64




















































































































2019最新开户送体验金黄花乡人民政府2019年

部门预算情况说明

一、关于2019最新开户送体验金黄花乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019最新开户送体验金黄花乡人民政府2019年财政拨款收支总预算788.64万元。收入预算包括:一般公共预算拨款788.64万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出315.02万元、文化体育与传媒支出21.44万元、社会保障和就业支出88.17万元、卫生健康支出50.08万元、农林水支出262.86万元、自然资源海洋气象等支出21.17万元、住房保障支出 29.9万元。

二、关于2019最新开户送体验金黄花乡人民政府2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

2019最新开户送体验金黄花乡人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出788.64万元,比2017年执行数据增加216.43 万元,增长(下降)27.4 %。其中:

人员经费768.1万元,主要包括:基本工资90.75万元、津贴补贴151.68万元、奖金61.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.88万元、职业年金缴费17.95万元、职工基本医疗保险缴费18.56万元、公务员医疗补助缴费6.73万元、住房公积金缴费29.9万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、退休费0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费76.8万元,主要包括:办公费21.8万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、会议费0万元、劳务0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元、村级办公费55万元。

(二)项目支出情况说明。

2019最新开户送体验金黄花乡人民政府2019年一般公共预算拨款项目支出20.54万元,其中:

1、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302)2018年预算29.44万元,比2018年执行数据增加0万元,增长0%,主要用于人武部经费、乡人代会经费、民生服务中心运行经费、乡镇纪检经费、乡人大代表活动经费、取暖费、环境卫生整治经费;

2、农林水支出(213)农村综合改革(21307)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)2018年预算1.2万元,比2018年执行数据增加0万元,增长0%,主要用于村民监督委员会经费。

三、关于2019最新开户送体验金黄花乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

3、2019最新开户送体验金黄花乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

4、2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费减少0万元,主要原因严格控制公务车运行费用;公务接待费增加0万元。

四、关于2019最新开户送体验金黄花乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

2019最新开户送体验金黄花乡人民政府2019年收入总预算788.64万元,支出总预算788.64万元。

五、其他重要事项的情况说明

六、2019最新开户送体验金黄花乡人民政府2019年部门预算——名词解释

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